尽管美国产量增长速度低于预期,但马尼图公司报告称,上半年业绩表现良好,并表示今年下半年不会再出现这种情况。
集团销售额稳定在 14 亿欧元,比 2023 年上半年增长 0.4%;而营业收入与 2023 年同期相比大幅增长 44.7%,达到 1.275 亿欧元。
总裁兼首席执行官米歇尔·丹尼斯表示:“在市场活动和前景对比鲜明的背景下,集团上半年业绩表现非常出色。这主要得益于南欧市场强劲的增长势头超出预期,欧洲的增长抵消了北美市场的下滑。”
“由于运营缺乏灵活性以及美国工业产能的提升速度远低于预期,我们在北美进一步发展的雄心壮志受到了影响,但我们正在逐步纠正这两个问题。”
Manitou 的新型 MTA-519 在 2024 年 ARA 展会上推出。丹尼斯表示,上半年良好的财务业绩得益于公司过去18个月所做的改进。“去年全年对销售价格与原材料价格进行调整的滞后效应现在正在全面显现。”
丹尼斯补充道:“此外,我们还优化了客户和产品组合,并对固定成本进行了合理的控制。”
所有这些因素都促使上半年经常性营业利润率达到净销售额的 9.1%,这是近 15 年来的最高水平。
下半年的不确定性
然而,丹尼斯警告说,下半年业绩不会重现。“事实上,订单动态仍然是一个令人担忧的重要领域,现在判断其中期走向还为时过早。”
“此外,各产品线订单量深度差异较大,导致我们不得不减少大部分工业基地的产量。”
今年第二季度订单收入为 8600 万欧元,而 2023 年同期为 2.87 亿欧元。截至第二季度末,该公司订单总额为 13.44 亿欧元,而去年同期为 30.61 亿欧元。
分区结果
按公司业务板块细分业绩,产品部门报告收入为 12.03 亿欧元,与 2023 年同期相比保持稳定。自 2024 年 1 月起,该部门还纳入了收购两家意大利公司后的机械焊接业务,贡献了 700 万欧元收入。
经常性营业利润大幅增长 4490 万欧元,达到 1.193 亿欧元,而 2023 年上半年为 7440 万欧元。
该公司表示,总体而言,产品部门继续受益于公司自2022年以来实施的提高销售价格的政策,该政策旨在应对原材料价格上涨。此外,供应链挑战的减少也带来了生产效率的提升,产品部门也从中受益。
服务与解决方案部门 (S&S) 的收入为 2.04 亿欧元,在过去六个月中实现了 1.9% 的增长,这主要得益于其租赁业务的增长(增长 11%)以及服务产品的增强(增长 15%),尤其是在数字服务和机器维护方面。
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