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Un 2024 desafiante para Manitou
20 marzo 2025
Las ventas de Manitou cayeron un 7,5% en su año financiero completo de 2024, debido a que la compañía alegó mercados geográficos difíciles y un entorno político incierto.
El grupo alcanzó finalmente un EBITDA récord de 262 millones de euros, lo que representa el 9,9% de las ventas netas, a pesar de una caída del beneficio operativo de 211,6 millones de euros a 199 millones de euros.
Michel Denis, presidente y director ejecutivo, afirmó que el grupo cerró su ejercicio fiscal según sus previsiones. «El grupo ajustó su organización de forma dinámica y reactiva para adaptarse al contexto competitivo, económico y geopolítico del segundo semestre, marcado por una disminución de la actividad en comparación con 2023».

La división de Producto registró un descenso del 9,1% hasta los 2.247 millones de euros en su ejercicio 2024, en comparación con 2023, tras una desaceleración de la demanda debido al deterioro de sus mercados y al difícil entorno geopolítico durante 2024.
Sin embargo, el beneficio aumentó un 4,2% hasta los 393,8 millones de euros gracias a la nueva política de precios de la compañía introducida en 2023, mejores precios de las materias primas y la inversión para mejorar la eficiencia productiva.
La compañía dijo que reajustó la organización a la luz de los desafíos mientras sentaba las bases para el crecimiento a largo plazo, que incluyó la expansión de su planta Yankton en Estados Unidos y el inicio de la construcción de una nueva planta de soldadura para plataformas aéreas en Francia.
Apoyo a la actividad
Los gastos de I+D aumentaron durante el período en 3,2 millones de euros, lo que refleja el aumento de los recursos destinados a las iniciativas bajas en carbono del grupo, mientras que los costes generales también aumentaron un 12,1%, o 18,5 millones de euros.
Esto se debió al aumento de precios, a la inversión de recursos para impulsar la actividad comercial en un entorno económico difícil y a la disponibilidad de recursos para apoyar a la división ante sus desafíos. Por lo tanto, el beneficio operativo recurrente de la división de Producto disminuyó en 2,5 millones de euros, hasta los 181,1 millones de euros, en comparación con 2023.
En línea con su hoja de ruta Nuevos Horizontes 2025, el grupo dijo que continuó su plan de inversiones con la finalización de la expansión de la planta estadounidense en Yankton, el fortalecimiento de sus actividades de soldadura mecánica, el despliegue de su hoja de ruta de RSE, así como importantes inversiones digitales.
La división de Servicios y Soluciones registró unas ventas netas de 409 millones de euros, un aumento del 2,6 %, impulsada por sus actividades de segunda mano, alquiler y servicio. El beneficio bruto de la división disminuyó 3,6 millones de euros en comparación con 2023 y se sitúa en 106,3 millones de euros.
Perspectivas para 2025
La deuda neta del grupo disminuyó en comparación con 2023, alcanzando los 370 millones de euros. Denis añadió: «Considerando la presión competitiva y el dinamismo del mercado, prevemos unos ingresos estables para 2025 y un beneficio operativo recurrente de alrededor del 5,5 % de las ventas netas. Esta perspectiva es coherente con la actividad menos robusta observada en el segundo semestre de 2024 y podría evolucionar, especialmente debido a la incertidumbre relacionada con los acontecimientos geopolíticos».
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