Manitou 2024 财年全年销售额下降 7.5%,该公司将此归咎于艰难的地域市场和不确定的政治环境。
尽管营业利润从 2.116 亿欧元下降到 1.99 亿欧元,但该集团最终实现了创纪录的 2.62 亿欧元 EBITDA,占净销售额的 9.9%。
总裁兼首席执行官米歇尔·丹尼斯表示,集团本财年业绩符合预期。“集团积极主动地调整组织架构,以适应下半年竞争、经济和地缘政治环境的变化,尽管与2023年相比,下半年的业务活动有所下降。”
Manitou 的新型 MTA-519 在 2024 年 ARA 展会上推出。由于 2024 年市场恶化和地缘政治环境困难导致需求放缓,产品部门报告称,2024 财年收入较 2023 年下降 9.1%,至 22.47 亿欧元。
然而,由于公司在 2023 年推出了新的定价政策、原材料价格上涨以及为提高生产效率而进行的投资,利润增长了 4.2%,达到 3.938 亿欧元。
该公司表示,鉴于面临的挑战,公司调整了组织架构,同时为长期增长奠定了基础,其中包括扩建其位于美国的扬克顿工厂,以及在法国开工建设一座新的高空平台焊接厂。
活动支持
该期间研发费用增加了 320 万欧元,反映了集团低碳举措的资源增加,而管理费用也增加了 12.1%,即 1850 万欧元。
这主要是由于价格上涨、在严峻的经济环境下为支持商业活动而投入资源,以及为应对部门挑战而投入资源所致。因此,与2023年相比,产品部门的经常性营业利润减少了250万欧元,至1.811亿欧元。
该集团表示,为贯彻其“新视野 2025”路线图,将继续推进其投资计划,包括完成位于美国扬克顿工厂的扩建、加强其机械焊接业务、部署其企业社会责任路线图以及进行重大数字化投资。
服务与解决方案部门报告净销售额为4.09亿欧元,同比增长2.6%,主要得益于二手车、租赁和服务业务的增长。该部门毛利润为1.063亿欧元,较2023年减少360万欧元。
2025年展望
集团净债务较2023年有所下降,达到3.7亿欧元。丹尼斯补充道:“考虑到竞争压力和市场势头,我们预计2025年收入将保持稳定,经常性营业利润率约为净销售额的5.5%。这一预期与2024年下半年业务活动较为疲软的情况相符,但可能会有所变化,尤其是在地缘政治事件带来的不确定性影响下。”
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